审计处召开2021年度和2022年度预决算与财务收支审计进点会
4月3日上午,我校2021年度和2022年度预决算与财务收支审计进点会在齐贤楼409会议室举行。审计处处长赵海玲、计划财务处副处长霍蓉、会计师事务所项目负责同志及学校相关业务人员出席会议。会议由审计处处长赵海玲主持。
赵海玲指出,预决算与财务收支审计是按照国家、上级主管部门的相关要求,结合学校重点工作开展的常规性审计,目的是帮助学校查找财务收支及经济活动中存在的问题,完善内控制度,规范财务资产管理行为,服务学校事业高质量发展。一是会计师事务所要充分发挥专业水平,依法依规对我校财务收支的真实性、合法性和效益性深入分析、客观评价,准确查找学校财务收支和经济活动中存在的问题和内部控制中存在的漏洞,提出针对性的意见建议。二是在审计过程中,希望相关部门与审计组通力协作,确保审计工作顺利开展。三是要严格执行审计纪律,按照审计实施方案,认真细致开展工作,保质保量完成审计任务。
会计师事务所项目负责人表示,审计组将严格按照审计实施方案,认真开展工作,在规定时间内保质保量完成审计任务。
计划财务处副处长霍蓉表示将积极配合审计组的工作,全面、真实、详细地提供审计所需的资料,并对审计中发现的问题进行及时整改。
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